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賬實不符,就這樣去解決!會計必須學會!

2017-09-03 點擊數(shù):878

造成賬實不符的原因是多方面的,且看下方:


造成賬實不符的原因

1、在收、發(fā)各項財產過程中,由于計量、檢驗不準確而發(fā)生品種、數(shù)量或質量上的差錯。
2、在財產發(fā)生增減變動時,沒有填制憑證而登記入賬;或者在填制憑證、登賬時,發(fā)生計算上或登記上的差錯。
3、在財產的保管過程中,受到氣候等自然因素影響而發(fā)生的數(shù)量和質量上的變化。
4、由于保管不善或工作人員失職發(fā)生的財產殘損、變質與短缺,以及貨幣資金、債權債務的差錯。
5、由于不法分子營私舞弊,貪污盜竊等而造成的財產物資損失。
6、因未達賬項或拒付而引起單位之間賬賬不符等。


那么賬實不符都有哪些情況,應該怎樣解決呢?


1銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單的余額不相符

通過銀行傳來的對賬單,將銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額進行核對。如果兩者不相符,原因可能是:

a.一方記賬有誤;

b.存在未達賬項,應該調節(jié)銀行存款余額調節(jié)表達到二者一致。


2有關債權債務明細賬賬面余額與對方單位的賬面記錄不相符

一般采用發(fā)函詢證的方法進行核對,在保證往來賬戶記錄正確完整的基礎上,向有關單位發(fā)送“往來款項對賬單”。


對方核實后,蓋章標示相符,并退回;若不符,對方單位應編制“往來款項清查表”說明情況,注明相符不相符的款項。對于不相符的款項按照有爭議、未達賬項、無法收回進行分類,針對具體問題采取相應的措施。


3各項財產物資明細賬余額與財產物資的實有數(shù)額不相符

逐一對各項財產物資進項盤點,并填制盤存單,與賬面余額核對,確定盤虧盤盈數(shù)。填制實存于賬存的對比表,作為調整賬面的原始憑證。


4現(xiàn)金日記賬面余額與庫存現(xiàn)金數(shù)額不相符

用實地盤點法來確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù),與現(xiàn)金日記賬的賬面余額進行核對。查明庫存現(xiàn)金的盤虧盤盈情況。


清查之后填寫“現(xiàn)金盤點報告表”作為原始憑證調節(jié)現(xiàn)金日記賬的賬面記錄。


看完這篇,相信你對賬實不符也有了自己的一套檢查方法了。

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